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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12675 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes hospitalares, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS 29,90 1.794,00
20.00 Sabão comum em barra de 200 gramas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ESF. 2,20 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 Hipoclorito de sódio 1%, para uso na limpeza de pisos e paredes hospitalares, galão de 5 lt.,com registro na ANVISA/MS Sabão comum em barra de 200 gramas Finalidade: AQUISIÇÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ESF. 1.838,00
11/11/2022 Conforme DANFE Nº 1/15928; 1.838,00
17/11/2022 Pagamento de Empenho 12675/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.838,00
TOTAL 1.838,00 1.838,00 1.838,00
SALDO A PAGAR 0,00