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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1364 Data de lançamento: 03/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves - 32,00 480,00
4.00 Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault. - 55,00 220,00
4.00 Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana - 40,00 160,00
4.00 Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC - Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR DE TRANSPORTES 70,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2022 Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves - Lavagem Completa/Geral - Veículo Van Renault. - Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana - Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC - Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR DE TRANSPORTES 1.140,00
11/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000245; 1.140,00
16/02/2022 Pagamento de Empenho 1364/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.140,00
TOTAL 1.140,00 1.140,00 1.140,00
SALDO A PAGAR 0,00