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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1523 Data de lançamento: 07/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 59 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço de envio das imagens de vídeo monitoramento para comando regional da Brigada Militar - Finalidade: Serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, nos órgãos ligados a prefeitura municipal de São Vicente do Sul 965,96 11.591,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2022 Serviço de envio das imagens de vídeo monitoramento para comando regional da Brigada Militar - Finalidade: Serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, nos órgãos ligados a prefeitura municipal de São Vicente do Sul 11.591,50
08/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000022653; 965,95
17/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
08/03/2022 Serviço de envio das imagens de vídeo monitoramento para comando regional da Brigada Militar - Finalidade: Serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, nos órgãos ligados a prefeitura municipal de São Vicente do Sul 1.576,00
08/03/2022 Liquidação Indevida -1.576,00
17/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000023109; 965,95
22/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
11/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 23606; 965,95
18/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
11/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000024094; 965,95
16/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
01/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 24579; 965,95
21/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
05/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000025057; 965,95
18/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
02/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000025574; 965,95
22/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
05/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000025593; 965,95
22/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
05/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000026206; 965,95
20/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
03/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000026810; 965,95
17/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,95
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000027453; 965,65
05/12/2022 Serviço de envio das imagens de vídeo monitoramento para comando regional da Brigada Militar - Finalidade: Serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, nos órgãos ligados a prefeitura municipal de São Vicente do Sul 0,30
20/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 965,65
20/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 0,30
27/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000/028090; 966,05
29/12/2022 Pagamento de Empenho 1523/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 966,05
TOTAL 11.591,50 11.591,50 11.591,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.