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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2051 Data de lançamento: 22/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades - 4,20 21,00
1.00 Clips 8/0 niquelado, caixa com 50 unidades - 4,20 4,20
5.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m - 3,22 16,10
1.00 Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas - Finalidade: Produtos para uso escritório da secretaria de Obras 12,50 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2022 Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades - Clips 8/0 niquelado, caixa com 50 unidades - Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m - Grampeador metal 26/6, capacidade mínima 25 folhas - Finalidade: Produtos para uso escritório da secretaria de Obras 53,80
27/04/2022 Conforme DANFE Nº 01/17573; 53,80
03/05/2022 Pagamento de Empenho 2051/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 53,80
TOTAL 53,80 53,80 53,80
SALDO A PAGAR 0,00