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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 225 Data de lançamento: 10/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Hipoclorito de sódio 2,5%, embalagem de 1 litro para uso em alimentos - 1,60 80,00
30.00 Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros - Finalidade: DE ESTREMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,POSTO CENTRAL 10,95 328,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2022 Hipoclorito de sódio 2,5%, embalagem de 1 litro para uso em alimentos - Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros - Finalidade: DE ESTREMA IMPORTANCIA PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,POSTO CENTRAL 408,50
25/01/2022 Conforme DANFE Nº 001/11560; 408,50
26/01/2022 Pagamento de Empenho 225/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 408,50
TOTAL 408,50 408,50 408,50
SALDO A PAGAR 0,00