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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: J J VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2702 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Pilhas alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades - 4,89 97,80
30.00 Pilhas alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades - Finalidade: PARA USO NOS APARELHOS DIGITAIS DA UNIDADES BASICAS 4,91 147,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 Pilhas alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades - Pilhas alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades - Finalidade: PARA USO NOS APARELHOS DIGITAIS DA UNIDADES BASICAS 245,10
29/03/2022 Conforme DANFE Nº 01/33037; 245,10
31/03/2022 Pagamento de Empenho 2702/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245,10
TOTAL 245,10 245,10 245,10
SALDO A PAGAR 0,00