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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: J J VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2704 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Pilhas alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades - Finalidade: PARA USO NOS APARELHOS DIGITAIS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 4,91 147,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 Pilhas alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades - Finalidade: PARA USO NOS APARELHOS DIGITAIS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 147,30
29/03/2022 Conforme DANFE Nº 01/33036; 147,30
31/03/2022 Pagamento de Empenho 2704/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 147,30
TOTAL 147,30 147,30 147,30
SALDO A PAGAR 0,00