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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MEDICAL TECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3124 Data de lançamento: 16/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Atadura crepom 10cmx1,20m - 0,39 195,00
500.00 Atadura crepom 20cmx1,20m - 0,59 295,00
1000.00 Atadura elástica 10cmx2,20m - 0,86 860,00
1000.00 Atadura elástica 20cmx2,20m - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA USADO EM TODAS AS UBS EM CURATIVOS DE PACIENTES 1,74 1.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2022 Atadura crepom 10cmx1,20m - Atadura crepom 20cmx1,20m - Atadura elástica 10cmx2,20m - Atadura elástica 20cmx2,20m - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA USADO EM TODAS AS UBS EM CURATIVOS DE PACIENTES 3.090,00
08/04/2022 Conforme DANFE Nº 001/714; 2.205,64
14/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3124/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.205,64
14/04/2022 REF. A ESTORNO DE PAGAMENTO CONTA DIFERENTE NÃO CADASTRADA -2.205,64
18/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3124/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.205,64
08/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/936; 884,36
09/06/2022 Pagamento de Empenho 3124/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 884,36
TOTAL 3.090,00 3.090,00 3.090,00
SALDO A PAGAR 0,00