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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PRORAD-CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3183 Data de lançamento: 18/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Monitoração individual através de 05 (cinco) DOSÍMETROS, sendo 04 (quatro) usuário(s) e 01 (um) padrão, e emissão de relatórios para a medida da dose de radiação recebida pelos funcionários do setor. - Finalidade: PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES NO SETOR DE RAIO X,DE ACORDO COM AS NORMAS COMISSÃO DE ENERGIA NUCLEAR CNEN 72,00 864,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2022 Monitoração individual através de 05 (cinco) DOSÍMETROS, sendo 04 (quatro) usuário(s) e 01 (um) padrão, e emissão de relatórios para a medida da dose de radiação recebida pelos funcionários do setor. - Finalidade: PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES NO SETOR DE RAIO X,DE ACORDO COM AS NORMAS COMISSÃO DE ENERGIA NUCLEAR CNEN 864,02
06/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 107426; 72,00
10/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 72,00
03/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 112089; 72,00
07/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 72,00
04/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 117407; 57,00
07/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,00
07/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 132770; 72,00
11/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2022 - REF. OUTUBRO/2022 PRORAD-CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - 6328 68,54
11/10/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3183/2022 3,46
13/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 143878; 72,00
14/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PRORAD-CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - 6328 68,54
14/12/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3183/2022 3,46
10/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/149145; 72,00
24/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 72,00
07/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 154294; 72,00
09/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3183/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 72,00
02/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 159153; 72,00
07/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2022 - REF. MARÇO/2023 PRORAD-CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - 6328 68,54
07/03/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3183/2022 3,46
29/12/2023 estorno empenho -303,02
TOTAL 561,00 561,00 561,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 11/10/2022 3,46 2187/2022 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 14/12/2022 3,46 2744/2022 Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 07/03/2023 3,46 720/2023 Lançada
TOTAL   10,38