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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3212 Data de lançamento: 21/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa - 2,88 28,80
10.00 Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros - Finalidade: PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 10,95 109,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2022 Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa - Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros - Finalidade: PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 138,30
13/04/2022 Conforme DANFE Nº 01/12845; 138,30
19/04/2022 Pagamento de Empenho 3212/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 138,30
TOTAL 138,30 138,30 138,30
SALDO A PAGAR 0,00