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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3289 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Unidade de Imagem (500Z) compatível para impressora LEXMARK MX410DE - Finalidade: MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SETOR DE CONTABILIDADE 290,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 Unidade de Imagem (500Z) compatível para impressora LEXMARK MX410DE - Finalidade: MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SETOR DE CONTABILIDADE 290,00
05/09/2022 Conforme DANFE Nº 001/153; 290,00
08/09/2022 Pagamento de Empenho 3289/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00