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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 358 Data de lançamento: 13/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE) - Finalidade: PARA ATENDER AS NORMAS SANITARIAS,EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E TRANSMIÇÃO DE DOENÇAA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO ABRIL E MAIO PARA O HOSPITAL E UBS 2.042,33 6.127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CLASSIFICADOS NOS GRUPOS A (INFECTANTE), B (QUÍMICO), E (PERFUROCORTANE) - Finalidade: PARA ATENDER AS NORMAS SANITARIAS,EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E TRANSMIÇÃO DE DOENÇAA POPULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO ABRIL E MAIO PARA O HOSPITAL E UBS 6.127,00
18/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 119030; 2.042,33
20/04/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.042,33
09/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 120479; 2.042,33
10/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.042,33
24/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 126984; 816,93
24/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 126983; 1.225,40
24/06/2022 VALOR NÃO UTILIZADO. -0,01
27/06/2022 Pagamento de Empenho 358/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.225,40
27/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 816,93
TOTAL 6.126,99 6.126,99 6.126,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.