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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 370 Data de lançamento: 13/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa - 2,88 28,80
40.00 Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA - 1,35 54,00
2.00 Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico - Finalidade: PRODUTOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS 3,10 6,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2022 Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa - Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA - Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico - Finalidade: PRODUTOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS 89,00
18/02/2022 Conforme DANFE Nº 001/11779; 89,00
21/02/2022 Pagamento de Empenho 370/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 89,00
TOTAL 89,00 89,00 89,00
SALDO A PAGAR 0,00