O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3809 Data de lançamento: 29/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN - 45,00 270,00
3.00 Toner (ML-D2580B) compatível para impressora SAMSUNG ML2851ND - Finalidade: PARA USO NA IMPRESSORA UNIDADE BASICA FERNADO PAHIM, E UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA BROTHER(SECRETARIA DE SAÚDE E REGULAÇÃO) 39,00 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2022 Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN - Toner (ML-D2580B) compatível para impressora SAMSUNG ML2851ND - Finalidade: PARA USO NA IMPRESSORA UNIDADE BASICA FERNADO PAHIM, E UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA BROTHER(SECRETARIA DE SAÚDE E REGULAÇÃO) 387,00
11/07/2022 Conforme DANFE Nº 01/5173; 387,00
13/07/2022 Pagamento de Empenho 3809/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 387,00
TOTAL 387,00 387,00 387,00
SALDO A PAGAR 0,00