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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EFR TECH EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3862 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN - Finalidade: PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REGULAÇÃO, SENDO QUE AS DUAS SÃO USADAS COM BASTANTE FREQUENCIAE POR OUTROS SETORES TAMBEM. 28,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN - Finalidade: PARA USO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REGULAÇÃO, SENDO QUE AS DUAS SÃO USADAS COM BASTANTE FREQUENCIAE POR OUTROS SETORES TAMBEM. 168,00
08/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/000409; 168,00
09/06/2022 Pagamento de Empenho 3862/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00