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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CIRURGICA LAJEADENSE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4616 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Lancetas c/ dispositivo de segurança 23g 0,20 60,00
3.00 Sonda nasoentérica de alimentação n° 8 11,41 34,23
5.00 Sonda nasoentérica de alimentação n° 10 11,40 57,00
10.00 Sonda nasoentérica de alimentação n° 12 11,40 114,00
100.00 Teste rápido troponina i cardíaca - imunocromatográfico para detecção qualitativa da troponina i cardíaca humana, amostra de soro ou plasma Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para manutenção dos estoques do Hospital São Vicente Ferrer, em virtude de estarmos com baixas quantidades dos referidos itens. 3,84 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 Lancetas c/ dispositivo de segurança 23g Sonda nasoentérica de alimentação n° 8 Sonda nasoentérica de alimentação n° 10 Sonda nasoentérica de alimentação n° 12 Teste rápido troponina i cardíaca - imunocromatográfico para detecção qualitativa da troponina i cardíaca humana, amostra de soro ou plasma Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para manutenção dos estoques do Hospital São Vicente Ferrer, em virtude de estarmos com baixas quantidades dos referidos itens. 649,23
03/05/2022 Conforme DANFE Nº 001/000017072; 174,00
05/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4616/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 174,00
27/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/000017307; 475,23
28/06/2022 Pagamento de Empenho 4616/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 475,23
TOTAL 649,23 649,23 649,23
SALDO A PAGAR 0,00