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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5162 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves 42,00 210,00
10.00 Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves 32,00 320,00
5.00 Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus 135,00 675,00
10.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Caminhão Caçamba, Caminhão agrale c/ tanque (leite) 100,00 1.000,00
6.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Retroescavadeira 135,00 810,00
3.00 Lavagem Completa/Geral - Pick Up Saveiro Finalidade: Lavagem dos veiculos da secretaria de obras 24,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículo Micro ônibus Lavagem Completa/Geral e motor - Caminhão Caçamba, Caminhão agrale c/ tanque (leite) Lavagem Completa/Geral e motor - Retroescavadeira Lavagem Completa/Geral - Pick Up Saveiro Finalidade: Lavagem dos veiculos da secretaria de obras 3.087,00
20/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0000279; 3.087,00
23/05/2022 Pagamento de Empenho 5162/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.087,00
TOTAL 3.087,00 3.087,00 3.087,00
SALDO A PAGAR 0,00