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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5549 Data de lançamento: 16/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ACUCAR, Cristal 5 kg 19,95 199,49
4.00 Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr 2,97 11,88
4.00 Cha preto cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gramas 2,97 11,88
4.00 Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gr 3,21 12,84
4.00 Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO COPA. 3,78 15,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2022 ACUCAR, Cristal 5 kg Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Cha preto cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gramas Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gr Chá morango – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Finalidade: MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO COPA. 251,21
23/05/2022 Conforme DANFE Nº 000/4501; 251,21
25/05/2022 Pagamento de Empenho 5549/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 251,21
TOTAL 251,21 251,21 251,21
SALDO A PAGAR 0,00