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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5767 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas 10,25 153,75
35.00 Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa - CORES: 10 AMARELO, 10 AZUL, 10 BRANCA E 5 ROSA Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. 12,67 443,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa - CORES: 10 AMARELO, 10 AZUL, 10 BRANCA E 5 ROSA Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. 597,20
09/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/000001265; 597,20
13/06/2022 Pagamento de Empenho 5767/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 597,20
TOTAL 597,20 597,20 597,20
SALDO A PAGAR 0,00