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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5769 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Cola escolar, não tóxica, lavável, tubo com tampa aplicadora, frasco com 90 gramas, caixa com 12 unidades 26,16 156,96
15.00 Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca 9,44 141,60
30.00 Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos, cor preta 19,88 596,40
13.00 Pincel 815, nº 06, pacote com 12 unidades 25,14 326,82
13.00 Pincel 815, nº 12, pacote com 12 unidades Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. 29,76 386,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 Cola escolar, não tóxica, lavável, tubo com tampa aplicadora, frasco com 90 gramas, caixa com 12 unidades Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos, cor preta Pincel 815, nº 06, pacote com 12 unidades Pincel 815, nº 12, pacote com 12 unidades Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. 1.608,66
09/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/19164; 1.608,66
11/08/2022 Pagamento de Empenho 5769/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.608,66
TOTAL 1.608,66 1.608,66 1.608,66
SALDO A PAGAR 0,00