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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EFR TECH EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6366 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP L5602DN. 28,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP L5602DN. 280,00
28/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/507; 280,00
29/07/2022 Pagamento de Empenho 6366/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00