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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6587 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Pneu 195/65, R 15, Índice de Carga mínima 91 H 349,00 1.396,00
8.00 Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum borrachudo Finalidade: PARA TROCA DOS VEICULOS IPU7723, E SPIN JBH7D60 899,00 7.192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 Pneu 195/65, R 15, Índice de Carga mínima 91 H Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum borrachudo Finalidade: PARA TROCA DOS VEICULOS IPU7723, E SPIN JBH7D60 8.588,00
22/06/2022 Conforme DANFE Nº 01/8451; 8.588,00
24/06/2022 Pagamento de Empenho 6587/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.588,00
TOTAL 8.588,00 8.588,00 8.588,00
SALDO A PAGAR 0,00