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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 685 Data de lançamento: 19/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA - 1,35 16,20
5.00 Amaciante de roupas, embalagem c/5 litros - Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR CONFORME PROJETO 2107 8,65 43,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2022 Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA - Amaciante de roupas, embalagem c/5 litros - Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR CONFORME PROJETO 2107 59,45
11/02/2022 Conforme DANFE Nº 001/11784; 59,45
16/02/2022 Pagamento de Empenho 685/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 59,45
TOTAL 59,45 59,45 59,45
SALDO A PAGAR 0,00