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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7037 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pneu 17.5 X 25 Mínimo de 16 Lonas 4.319,00 8.638,00
4.00 Pneu Traseiro 19,5 X 24, 12 Lonas Finalidade: Pneus para retroescavadeira JCB 3C e para Retroescavadeira Randon 4.540,00 18.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 Pneu 17.5 X 25 Mínimo de 16 Lonas Pneu Traseiro 19,5 X 24, 12 Lonas Finalidade: Pneus para retroescavadeira JCB 3C e para Retroescavadeira Randon 26.798,00
05/07/2022 Conforme DANFE Nº 001/000008556; 26.798,00
07/07/2022 Pagamento de Empenho 7037/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 26.798,00
TOTAL 26.798,00 26.798,00 26.798,00
SALDO A PAGAR 0,00