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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX VANDIR R. ATARAO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7051 Data de lançamento: 24/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 105,50 633,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2022 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA USO NA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 633,00
28/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/11425; 105,50
30/06/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7051/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,50
11/07/2022 Conforme DANFE Nº 01/11515; 211,00
13/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7051/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 211,00
05/08/2022 Conforme DANFE Nº 001/11602; 105,00
10/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7051/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,00
13/10/2022 Conforme DANFE Nº 001/00000269; 105,50
18/10/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7051/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,50
11/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/294; 105,50
11/11/2022 estorno -0,50
17/11/2022 Pagamento de Empenho 7051/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 105,50
TOTAL 632,50 632,50 632,50
SALDO A PAGAR 0,00