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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 733 Data de lançamento: 20/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum, Liso - Finalidade: PARA TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICRO IPU7723, SENDO ADQUIRIDO DOIS JOGOS DE PNEU POIS A MANUTENÇÃO É CONSTANTE DEVIDO A GRANDE CIRCULAÇÃO. 740,00 8.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2022 Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum, Liso - Finalidade: PARA TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICRO IPU7723, SENDO ADQUIRIDO DOIS JOGOS DE PNEU POIS A MANUTENÇÃO É CONSTANTE DEVIDO A GRANDE CIRCULAÇÃO. 8.880,00
27/12/2022 SALDO NAO UTILIZADO -8.880,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00