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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7509 Data de lançamento: 29/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas 10,25 61,50
2.00 Papel A3, 180g, pacote com 50 folhas 20,25 40,50
15.00 Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA JUNTAMENTE COM OS ALUNOS PROJETO 2228 12,67 190,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2022 Folha A4 credex, 180g, pacote com 50 folhas Papel A3, 180g, pacote com 50 folhas Papel vergê A4, 210mm x 297mm, pacote c/50 folhas, cores: amarelo ou azul ou branca ou rosa Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA JUNTAMENTE COM OS ALUNOS PROJETO 2228 292,05
27/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/1364; 292,05
28/07/2022 Pagamento de Empenho 7509/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 292,05
TOTAL 292,05 292,05 292,05
SALDO A PAGAR 0,00