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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7639 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2196.00 LINHA CHACRINHA - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, 13 km, depois indo até a Chacrinha, percorrendo mais 12,5 km, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 36 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO. 7,74 16.997,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 LINHA CHACRINHA - Saída as 11:30 horas da EMEF Antero Xavier, indo até a fazenda do dentista Sr. Dilson, 13 km, depois indo até a Chacrinha, percorrendo mais 12,5 km, retornando até a Escola percorrendo mais 5 km, com chegada as 12:55 horas, fazendo o percurso inverso com saída às 17:05hs e chegada prevista para as 18:30 horas Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 36 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO. 16.997,04
07/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 08; 9.442,80
11/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7639/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.442,80
05/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 0000010; 7.554,24
10/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7639/2022 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 7.402,40
10/08/2022 Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7639/2022 151,84
TOTAL 16.997,04 16.997,04 16.997,04
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 10/08/2022 151,84 Lançada
TOTAL   151,84