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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7777 Data de lançamento: 06/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Item 24: Pneu 7.50/16-16 borrachudo (comum, mínimo Finalidade: Para manutenção do Micro onibus placa izj6g35 - Referente ao Pregão Eletronico nº 004/2022 - Ata nº 52/2022 - Órgão Gerenciador: Consorcio Intermunicipal da Região Centro do Estado RS-CI/Centro. 730,24 4.381,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2022 Item 24: Pneu 7.50/16-16 borrachudo (comum, mínimo Finalidade: Para manutenção do Micro onibus placa izj6g35 - Referente ao Pregão Eletronico nº 004/2022 - Ata nº 52/2022 - Órgão Gerenciador: Consorcio Intermunicipal da Região Centro do Estado RS-CI/Centro. 4.381,44
18/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/2156; 4.381,44
20/07/2022 Pagamento de Empenho 7777/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.381,44
TOTAL 4.381,44 4.381,44 4.381,44
SALDO A PAGAR 0,00