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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: 3S INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8107 Data de lançamento: 14/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Toner (B224000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MB2236ADW 313,30 1.253,20
1.00 Unidade de Imagem (B220Z00) ORIGINAL para impressora LEXMARK MB2236ADW 556,05 556,05
14.00 Toner (51B4000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE 350,00 4.900,00
4.00 Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 319,70 1.278,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2022 Toner (B224000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MB2236ADW Unidade de Imagem (B220Z00) ORIGINAL para impressora LEXMARK MB2236ADW Toner (51B4000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Unidade de Imagem (500Z) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX417DE Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 7.988,05
18/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/000002255; 7.988,05
22/11/2022 Pagamento de Empenho 8107/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.988,05
TOTAL 7.988,05 7.988,05 7.988,05
SALDO A PAGAR 0,00