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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8168 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Toner (MLT-D111S) compatível para impressora SAMSUMG ML1860 34,00 340,00
10.00 Toner (D104S ) compatível para impressora SAMSUNG ML1860 39,00 390,00
3.00 Unidade de Imagem (500Z) compatível para impressora LEXMARK MX410DE Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE EMPENHO 290,00 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 Toner (MLT-D111S) compatível para impressora SAMSUMG ML1860 Toner (D104S ) compatível para impressora SAMSUNG ML1860 Unidade de Imagem (500Z) compatível para impressora LEXMARK MX410DE Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE EMPENHO 1.600,00
04/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/224; 1.600,00
08/11/2022 Pagamento de Empenho 8168/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00