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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8829 Data de lançamento: 28/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g) 5,49 82,35
10.00 Bolacha doce tipo Sortida (pcte com no mínimo 350g) 6,73 67,30
10.00 Bolacha doce tipo Maria, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g) 6,39 63,90
5.00 Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr 3,49 17,45
5.00 Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gr 3,18 15,90
2.00 Bala mastigável sortida (embalagem de 500gr) Finalidade: Produtos para Uso na Secretaria de Obras 8,88 17,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2022 Bolacha salgada tipo Água e Sal, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g) Bolacha doce tipo Sortida (pcte com no mínimo 350g) Bolacha doce tipo Maria, pacote com protetor interno (Pcte com no mínimo 350g) Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Chá maçã – cx com no mínimo 10 saquinhos de 10 gr Bala mastigável sortida (embalagem de 500gr) Finalidade: Produtos para Uso na Secretaria de Obras 264,66
04/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000/4757; 264,66
09/08/2022 Pagamento de Empenho 8829/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 264,66
TOTAL 264,66 264,66 264,66
SALDO A PAGAR 0,00