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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8993 Data de lançamento: 03/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves 42,00 336,00
8.00 Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves 32,00 256,00
8.00 Lavagem Simples/Rápida - Veículos Leves 16,00 128,00
3.00 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Van Renault 68,00 204,00
3.00 Lavagem Simples/Rápida - Veículo Van Renault Finalidade: CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR TRANSPORTES. 35,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2022 Lavagem Completa/Geral e motor - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Lavagem Simples/Rápida - Veículos Leves Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Van Renault Lavagem Simples/Rápida - Veículo Van Renault Finalidade: CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SETOR TRANSPORTES. 1.029,00
16/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 000304; 1.029,00
19/08/2022 Pagamento de Empenho 8993/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.029,00
TOTAL 1.029,00 1.029,00 1.029,00
SALDO A PAGAR 0,00