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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9542 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) 4,57 228,50
15.00 Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm 3,85 57,75
50.00 Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; 1,70 85,00
3.00 Soda cáustica em escama, embalagem de 1 kg Finalidade: PARA USO NAS ESF 15,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Soda cáustica em escama, embalagem de 1 kg Finalidade: PARA USO NAS ESF 416,25
12/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/4772; 416,25
14/09/2022 Pagamento de Empenho 9542/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 416,25
TOTAL 416,25 416,25 416,25
SALDO A PAGAR 0,00