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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9554 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades Finalidade: PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 2,06 103,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades Finalidade: PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 103,00
12/09/2022 Conforme DANFE Nº 001/6115; 103,00
14/09/2022 Pagamento de Empenho 9554/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 103,00
TOTAL 103,00 103,00 103,00
SALDO A PAGAR 0,00