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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9556 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada 0,55 27,50
50.00 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm 1,75 87,50
50.00 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Finalidade: UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 1,99 99,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm Finalidade: UTILIZADO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 214,50
06/09/2022 Conforme DANFE Nº 001/175; 214,50
12/09/2022 Pagamento de Empenho 9556/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 214,50
TOTAL 214,50 214,50 214,50
SALDO A PAGAR 0,00