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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9557 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) 4,57 228,50
50.00 Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; 1,70 85,00
5.00 Soda cáustica em escama, embalagem de 1 kg Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 15,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Soda cáustica em escama, embalagem de 1 kg Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER 388,50
12/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/4773; 388,50
14/09/2022 Pagamento de Empenho 9557/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 388,50
TOTAL 388,50 388,50 388,50
SALDO A PAGAR 0,00