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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10199 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA NA REUNIÃO DO CIR ,NA SEDE DA 4ª CRS NO DIA 09.08.2023 DAS 08:00 AS 16:00 HS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA NA REUNIÃO DO CIR ,NA SEDE DA 4ª CRS NO DIA 09.08.2023 DAS 08:00 AS 16:00 HS 30,00
17/08/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA NA REUNIÃO DO CIR ,NA SEDE DA 4ª CRS NO DIA 09.08.2023 DAS 08:00 AS 16:00 HS 30,00
17/08/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10199/2023 LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI - 7838 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00