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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10281 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,REGIONAL,HUSM,HOSP. AGUDO , NO VEIC. JBO 3E50 N O DIA 11.08.2023 DAS 04:40 AS 15:22 MIN. 92,42 92,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,REGIONAL,HUSM,HOSP. AGUDO , NO VEIC. JBO 3E50 N O DIA 11.08.2023 DAS 04:40 AS 15:22 MIN. 92,42
21/08/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA,FAXINAL DO SOTURNO E AGUDO LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,REGIONAL,HUSM,HOSP. AGUDO , NO VEIC. JBO 3E50 N O DIA 11.08.2023 DAS 04:40 AS 15:22 MIN. 92,42
22/08/2023 Pagamento de Empenho 10281/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,42
TOTAL 92,42 92,42 92,42
SALDO A PAGAR 0,00