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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDA BERGARECHE CONRAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 10306 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA NO HOSP.MOINHO DE VENTOS ,VFE SOLICITAÇÃO MÉDIAC , NO DIA 12.08.2023 -SABADO DAS 09:30 AS 22:00 HS 184,84 184,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA NO HOSP.MOINHO DE VENTOS ,VFE SOLICITAÇÃO MÉDIAC , NO DIA 12.08.2023 -SABADO DAS 09:30 AS 22:00 HS 184,84
14/08/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA NO HOSP.MOINHO DE VENTOS ,VFE SOLICITAÇÃO MÉDIAC , NO DIA 12.08.2023 -SABADO DAS 09:30 AS 22:00 HS 184,84
17/08/2023 Pagamento de Empenho 10306/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,84
TOTAL 184,84 184,84 184,84
SALDO A PAGAR 0,00