Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: A H DA S MORAES EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10373 |
Data de lançamento: |
16/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO |
40,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2023 |
Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO |
240,00 |
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20/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 01/8077; |
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240,00 |
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24/10/2023 |
Pagamento de Empenho 10373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.