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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: A H DA S MORAES EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10373 Data de lançamento: 16/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO 40,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2023 Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NAS IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO 240,00
20/10/2023 Conforme DANFE Nº 01/8077; 240,00
24/10/2023 Pagamento de Empenho 10373/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.