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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10382 Data de lançamento: 16/08/2023
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO ROBERTO GARCIA GUTERRES - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 17.08.2023 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2023 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 17.08.2023 200,00
16/08/2023 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAK 7J26 NO DIA 17.08.2023 200,00
17/08/2023 Pagamento de Empenho 10382/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00