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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDILSON ALVES MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10519 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO DE OBRAS,CONDUTAS E PROCEDIMENTOS NOS DIAS 28 E 29.08.2023 DAS 09:00 AS 17:00 HS , SAIDA DIA 28 AS 03:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 03:00HS DO DIA 30.08.2023 369,68 739,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO DE OBRAS,CONDUTAS E PROCEDIMENTOS NOS DIAS 28 E 29.08.2023 DAS 09:00 AS 17:00 HS , SAIDA DIA 28 AS 03:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 03:00HS DO DIA 30.08.2023 739,36
23/08/2023 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LEGISLAÇÃO DE OBRAS,CONDUTAS E PROCEDIMENTOS NOS DIAS 28 E 29.08.2023 DAS 09:00 AS 17:00 HS , SAIDA DIA 28 AS 03:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 03:00HS DO DIA 30.08.2023 739,36
24/08/2023 Pagamento de Empenho 10519/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 739,36
TOTAL 739,36 739,36 739,36
SALDO A PAGAR 0,00