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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10541 Data de lançamento: 23/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 235 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índice de carga 91, índice de velocidade h, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA JAN7D32 DA SECRETARIA DE SAÚDE,SENDO QUE NÃO TEM LICITAÇÃO VIGENTE POIS O MESMO FOI SUSPENSO PELO CIRC 420,00 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2023 Item 16: Pneu 195/65 r15 91h (radial, aro 15, índice de carga 91, índice de velocidade h, mínimo 3 ranhuras longitudinais paralelas) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA JAN7D32 DA SECRETARIA DE SAÚDE,SENDO QUE NÃO TEM LICITAÇÃO VIGENTE POIS O MESMO FOI SUSPENSO PELO CIRC 1.680,00
29/08/2023 Conforme DANFE Nº 01/1505; 1.680,00
30/08/2023 Pagamento de Empenho 10541/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.680,00
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00