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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10544 Data de lançamento: 23/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 243 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FEIXE DE MOLA 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS 110,00 110,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2023 SERVIÇO FEIXE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS SERVIÇO DE SOLDA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS MOLAS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98. 310,00
24/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 579; 310,00
28/08/2023 Pagamento de Empenho 10544/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00