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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10548 Data de lançamento: 23/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 65 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO 0W20 MOTOR 106,30 425,20
1.00 DESENGRAXANTE 54,55 54,55
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REVISÃO DE 110.000 KM DO VEICULO SPIN JBG6I07 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA , SENDO ESTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 68,95 68,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2023 OLEO 0W20 MOTOR DESENGRAXANTE KIT LUBRIFICAÇÃO Finalidade: REVISÃO DE 110.000 KM DO VEICULO SPIN JBG6I07 EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA , SENDO ESTE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 548,70
03/10/2023 Conforme DANFE Nº 001/000093847; 548,70
05/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10548/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 548,70
TOTAL 548,70 548,70 548,70
SALDO A PAGAR 0,00