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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLAELI DE OLIVEIRA FLORES LAVARDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10649 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO ACOMPANHAR PESSOS QUE ESTAVA NO LAR DA AMIZADE DE SVSUL PARA SER ACOLHIDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ALBERGUE DAQUELE MUNICIPIO, 08:00 AS 17:00 HS 92,42 92,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO ACOMPANHAR PESSOS QUE ESTAVA NO LAR DA AMIZADE DE SVSUL PARA SER ACOLHIDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ALBERGUE DAQUELE MUNICIPIO, 08:00 AS 17:00 HS 92,42
28/08/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO ACOMPANHAR PESSOS QUE ESTAVA NO LAR DA AMIZADE DE SVSUL PARA SER ACOLHIDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ALBERGUE DAQUELE MUNICIPIO, 08:00 AS 17:00 HS 92,42
30/08/2023 Pagamento de Empenho 10649/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,42
TOTAL 92,42 92,42 92,42
SALDO A PAGAR 0,00