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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11032 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AO IRRF 1,2% DAS SEGUINTES FATURAS DO HOSPITAL MESES-SETEMBRO 2022 56,01 56,01
1.00 OUTUBRO 2022 45,05 45,05
1.00 NOVEMBRO 2022 43,49 43,49
1.00 DEZEMBRO DE 2022 77,78 77,78
1.00 JULHO DE 2023. 71,11 71,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 EMPENHO REF. AO IRRF 1,2% DAS SEGUINTES FATURAS DO HOSPITAL MESES-SETEMBRO 2022 OUTUBRO 2022 NOVEMBRO 2022 DEZEMBRO DE 2022 JULHO DE 2023. 293,44
06/10/2023 EMPENHO REF. AO IRRF 1,2% DAS SEGUINTES FATURAS DO HOSPITAL MESES-SETEMBRO 2022 OUTUBRO 2022 NOVEMBRO 2022 DEZEMBRO DE 2022 JULHO DE 2023. 293,44
09/10/2023 Pagamento de Empenho 11032/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 293,44
TOTAL 293,44 293,44 293,44
SALDO A PAGAR 0,00