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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO RONALDO MARTINS RODRIGUES MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11033 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
124.00 Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: MANUTENÇÃO 116MT NO CALÇAMENTO NA RUA PINHEIRO MACHADO (PROXIMO AO GINASIO), RUA GENERAL JOÃO MANOEL 8MT (PROXIMO A CRECHE) 21,00 2.604,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 Prestação de serviços de calceteiro, para a manutenção e construção de calçamentos, com deslocamento e ferramentas necessárias para a execução do serviço será de responsabilidade da proponente Finalidade: MANUTENÇÃO 116MT NO CALÇAMENTO NA RUA PINHEIRO MACHADO (PROXIMO AO GINASIO), RUA GENERAL JOÃO MANOEL 8MT (PROXIMO A CRECHE) 2.604,00
29/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/014; 2.604,00
30/08/2023 Pagamento de Empenho 11033/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.604,00
TOTAL 2.604,00 2.604,00 2.604,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.