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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11036 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Desporto
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção do Campo Alto da Bronze e do Ginásio de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola - Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola 15,90 79,50
10.00 Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho - Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho Finalidade: Material para a troca dos vidros da guarita a qual foi quebrada, e alguns vidros do ginasio de esportes que se encontram quebrados novamente. 125,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola - Silicone adesivo, embalagem 280ml, aplicação: pistola Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho - Vidro, cor: incolor, espessura: 4 mm, características adicionais: liso, com massa e colocado no local indicado no empenho Finalidade: Material para a troca dos vidros da guarita a qual foi quebrada, e alguns vidros do ginasio de esportes que se encontram quebrados novamente. 1.329,50
31/08/2023 Conforme DANFE Nº 000/000004363; 1.329,50
06/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11036/2023 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - 7326 1.313,55
06/09/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11036/2023 15,95
TOTAL 1.329,50 1.329,50 1.329,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 06/09/2023 15,95 Lançada
TOTAL   15,95